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      應(yīng)交稅費——未交增值稅的會計分錄不明白

       用九768 2013-10-10
      當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅通過“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)”賬戶,當(dāng)月交納以前欠交的稅款通過“應(yīng)交稅費—未交增值稅”賬戶。
      例:09年1月份銷項稅額5.1萬元、進項稅額3.4萬元,實際交納增值稅1萬元;
          09年2月份銷項稅額2萬元、進項稅額2.5萬元,交納上月增值稅0.7萬元;
      1月:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)  10000
                      貸:銀行存款   10000                                                      
           借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7000
                       貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅                  7000
      如多交時:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅                ***       
                            貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)***          
      2月:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅                                  7000
                      貸:銀行存款                                               7000

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