乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      〖萬科風(fēng)控〗萬科工程管理專項審計方案

       來來永勝 2015-11-11

      萬科工程管理專項審計方案

      一.審計目的:
      在去年工程內(nèi)控檢查的基礎(chǔ)上,對工程管理工作的改進情況以及目前工程管理內(nèi)部管理控制狀況進行審計檢查,做出客觀評價,揭示其中存在的控制風(fēng)險,總結(jié)管理經(jīng)驗和進步,對集團及各公司工程管理工作提出有價值的建議。
      二.審計內(nèi)容:
      1、 工程管理制度體系與計劃管理體系是否健全和完善。
      2、 制度與計劃是否得到良好的遵循。
      3、 公司對工程管理主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)(工程招投標(biāo)、采購管理、合同管理、現(xiàn)場管理等)的管理、控制是否完善。
      4、 去年檢查提出的問題是否得到改善。
      三.審計范圍:
      20xx年x月-20xx年x月期間的工程管理工作。

      四.審計人員:
      五. 審計時間:
      六. 審計程序(附后)

      審計程序
      一、對公司制度與計劃體系完善性檢查、評價
      審計準(zhǔn)備---
      1、制度與流程:
      (1)搜集公司工程管理的管理制度、管理流程,評價制度體系是否完備,工程管理各項業(yè)務(wù)活動是否都有相關(guān)的管理規(guī)范。
      (2)對工程招投標(biāo)、合同管理、采購管理、現(xiàn)場管理等主要業(yè)務(wù)的管理制度進行分析,判斷其與集團要求是否存在差異以及差異的合理性,判斷其對實際工作能否起到管理控制作用。
      (3)搜集或繪制工程管理工作主要流程,判斷其中是否存在控制缺乏或薄弱環(huán)節(jié)。同時也確認(rèn)流程的效力與效率。
      2、計劃管理體系:
      (1)從對公司制度、流程分析檢查中判斷公司對計劃管理體系是否有足夠重視和要求,該項管理是否已經(jīng)納入公司的管理體系。
      (2)搜集審計期間開發(fā)項目的計劃控制體系,判斷其合理與完善性。
      (3)搜集項目開發(fā)實際進度及管理情況,判斷計劃體系是否得到執(zhí)行,計劃對實際工作的作用,以及計劃本身的科學(xué)合理性。
      現(xiàn)場審計---
      現(xiàn)場工作對準(zhǔn)備階段的問題、初步判斷進行核實,并與公司專業(yè)口充分溝通,對制度、計劃體系作出客觀評價。
      【要求】通過以上檢查,對公司工程管理制度體系的完整性、計劃管理體系的健全和有效性、業(yè)務(wù)流程的清晰與否以及主要內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是否存在、是否有實際控制力度等問題做出客觀評價,提出合理建議。


      二、工程管理主要業(yè)務(wù)工作的內(nèi)控情況檢查
      (一)工程招投標(biāo)
      審計準(zhǔn)備---
      1、了解審計期間總包工程招標(biāo)方式、工程量清單招標(biāo)比例;了解采購招標(biāo)管理模式,網(wǎng)上招標(biāo)比率,區(qū)域或定點采購比例。
      現(xiàn)場審計----
      2、抽查一個標(biāo)段總包招標(biāo)資料,檢查招標(biāo)過程資料的完整性、主要控制環(huán)節(jié)的完備性和合理性。
      總包單位是否在合理的供方管理體系中,是否經(jīng)過實質(zhì)的考察和評估。
      各單位投標(biāo)資料是否完整,競爭性是否足夠。
      評標(biāo)過程記錄是否完整,技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)評定方法是否合理,專業(yè)深度是否足夠。
      定標(biāo)程序是否符合集團及公司制度要求,定標(biāo)理由是否充足。

      3、抽取采購業(yè)務(wù)2—3項(比如:鋁合金或塑鋼門窗,分戶門,管材,墻地磚等)檢查其業(yè)務(wù)流程是否合理、是否符合集團相關(guān)制度要求,其內(nèi)部控制是否健全和有效。
      檢查并評價公司供應(yīng)商管理體系是否完整和健全。
      檢查以上采購業(yè)務(wù)的招標(biāo)過程是否合理,是否符合集團網(wǎng)上招標(biāo)、網(wǎng)下招標(biāo)備案或區(qū)域定點采購等相關(guān)制度的要求。
      檢查以上采購業(yè)務(wù)招標(biāo)書、評標(biāo)記錄的專業(yè)深度是否足夠,能否做到科學(xué)、合理地選擇供方。
      檢查以上招投標(biāo)投標(biāo)單位的投標(biāo)書是否做到實質(zhì)響應(yīng)。
      檢查以上招投標(biāo)定標(biāo)過程記錄是否完整,審批是否合理,定標(biāo)理由是否充足。
      檢查以上采購供方地選擇是否在公司的合理供方體系中,是否經(jīng)過實質(zhì)性的考察和履約評估。
      4、結(jié)合后面的合同履行、現(xiàn)場管理工作檢查,實質(zhì)性判斷以上招投標(biāo)工作的實際效果或成敗。
      【要求】通過對以上工程總包、采購分包業(yè)務(wù)的檢查,對公司供方管理、工程招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程的完善性、主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)(含供方考察評估、招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo))的實際工作質(zhì)量、管理控制力度等做出客觀評價,總結(jié)經(jīng)驗,揭示風(fēng)險,提出建議。


      (二)合同管理
      審計準(zhǔn)備---
      1、了解公司合同管理(包括審批、存檔、臺帳管理等)的制度、流程要求,實際操作管理模式,判斷其與集團制度規(guī)范是否一致,差異合理性,內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是否健全。
      現(xiàn)場審計---
      2、抽取總包、分包、材料采購合同各一份,檢查其簽署、審批、日常管理等工作流程是否符合公司要求。
      3、檢查所抽取合同內(nèi)容的合理性:
      確認(rèn)合同關(guān)鍵條款(承包范圍、工期、合同價、付款等)是否與招投標(biāo)內(nèi)容一致。差異是否合理。
      檢查合同版本、內(nèi)容與集團示范合同要求是否相符。差異是否合理。
      檢查合同主要條款是否存在約定不足、不詳、條款缺陷、不妥或不具操作性,能否在維護公司利益的基礎(chǔ)上力求公平、公正。
      4、檢查合同的實際執(zhí)行情況:
      根據(jù)業(yè)務(wù)實際進展情況,檢查合同中關(guān)于采購、付款、進場驗收、工程進度款支付、工程節(jié)點進度的約定是否得到執(zhí)行。
      檢查合同中約定的獎罰條款是否得到執(zhí)行。
      檢查合同付款臺帳是否清晰、及時,并做到部門見及時核對,有無超出合同約定的款項支付。
      【要求】通過對以上檢查,對公司合同簽署、審批、履行等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況做出客觀評價,總結(jié)經(jīng)驗,揭示風(fēng)險,提出建議。

      (三)現(xiàn)場管理
      審計準(zhǔn)備---
      1、了解公司現(xiàn)場工程管理(包括質(zhì)量管理、進度控制、甲供材料進場驗收管理等)的制度、流程要求,合同相關(guān)約定內(nèi)容,實際操作管理模式,判斷其與集團要求是否一致,差異合理性,相關(guān)內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是否健全。
      現(xiàn)場審計---
      2、深入現(xiàn)場,了解工程質(zhì)量、進度情況,了解項目部甲方人員配置情況(專業(yè)搭配、崗位職責(zé)、人均管理面積等),判斷現(xiàn)場管理的實際工作力度。
      3、抽取兩份甲供材料采購業(yè)務(wù),檢查甲方人員對材料進場、入庫、調(diào)撥、結(jié)算等業(yè)務(wù)的控制情況,判斷其是否依據(jù)制度、流程、合同約定及行業(yè)規(guī)范履行了應(yīng)盡的職責(zé)。
      4、抽取部分關(guān)鍵工序驗收記錄,檢查甲方人員是否履行了現(xiàn)場檢查、控制,或者依據(jù)合同委托的單位(比如:監(jiān)理單位)是否履行了相關(guān)的管理監(jiān)控。
      5、從工程驗收及客戶投訴等方面分析,判斷現(xiàn)場管理的實際質(zhì)量是否達到集團和客戶的要求。
      【要求】通過對以上檢查,對公司工程現(xiàn)場管理情況、工作質(zhì)量、工作效果等做出客觀評價,總結(jié)經(jīng)驗,揭示風(fēng)險,提出建議。

      【小結(jié)】在上述檢查基礎(chǔ)上,對公司目前工程管理狀況做客觀評價,發(fā)現(xiàn)問題,揭示風(fēng)險,提出建議。同時,也總結(jié)公司先進管理經(jīng)驗,向集團推廣。

      三、落實去年檢查提出問題的改進情況
      審計準(zhǔn)備---
      1、將去年檢查報告提出問題進行列表和歸類。
      現(xiàn)場審計---
      2、現(xiàn)場逐項落實每類、每個問題的改進情況。
      3、對問題改進情況進行客觀評價,尤其區(qū)分流程帶來問題和
      工作質(zhì)量帶來問題的改進情況。

      審計工作分工與計劃----
      【分工】
      閆XX:負(fù)責(zé)總包及工程管理工作的審計。
      秦XX:負(fù)責(zé)分包、采購以及采購管理工作的審計。
      張XX:負(fù)責(zé)落實去年檢查結(jié)果的整改情況,同時協(xié)助閆兵完成合同履行情況的審核工作。
      一、 審計準(zhǔn)備工作:
      負(fù)責(zé)相關(guān)制度的搜集、分析、評價(要求見程序一)。
      負(fù)責(zé)了解公司工程、采購進度情況以及與計劃體系的差異。
      負(fù)責(zé)了解公司的招投標(biāo)管理現(xiàn)狀,包括:招投標(biāo)方式、各種方式所占的比例情況。
      匯總審計期間的投訴資料,綜合工程管理、采購管理的日常信息,分析、判斷審計對象目前比較突出和急需解決的問題。
      成果要求-----
      工作過程要做底稿記錄。
      完成審計準(zhǔn)備分析報告,確定審計抽樣的具體對象和現(xiàn)場審計重點。
      二、 現(xiàn)場審計工作---
      根據(jù)工作分工和審計程序要求完成現(xiàn)場審計工作。
      審計抽樣內(nèi)容:
      基本時間預(yù)算:
      首次會議,現(xiàn)場勘察------0.5天 全體
      制度、計劃體系評估-----1天 全體
      工程招投標(biāo)、合同管理、現(xiàn)場管理審計測試------3天
      整改問題落實-----1天
      審計結(jié)論探討、落實與末次會議----0.5天 全體

      ……………………………………………………………………..

      直接回復(fù)目錄可獲取最前沿的地產(chǎn)資料

      如果您覺得本文不錯,請分享給您的同行

      點擊右上角按鈕→分享到朋友

      免費訂閱微信方法:

        1.點擊文章最前面的房地產(chǎn)經(jīng)理人聯(lián)盟,快速關(guān)注

        2.查找公眾賬號:dichan360→然后關(guān)注

        3.點擊右上角按鈕→查看官方賬號→關(guān)注

      有疑問或困惑,可以聯(lián)系:地產(chǎn)懶人

      懶人的微信:dichanlanren

      看地產(chǎn)聯(lián)盟的內(nèi)部資料,點擊左下閱讀原文

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多