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      印花稅雖小,但是也有大學(xué)問。

       陽春三月333 2019-03-14

      官方解釋指是對經(jīng)濟活動和經(jīng)濟交往中書立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的行為所征收的一種稅。通俗的說就是是對合同、憑證、書據(jù)、賬簿及權(quán)利許可證等文件征收的稅。

      印花稅雖小,但是也有大學(xué)問。手把手交你學(xué)會印花稅!

      在中華人民共和國境內(nèi)書立、領(lǐng)受《中華人民共和國印花稅暫行條例》所列舉憑證的單位和個人,都是印花稅的納稅義務(wù)人,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納印花稅。

      具體有:立合同人、立據(jù)人、立賬簿人、領(lǐng)受人、使用人,

      印花稅的計算公式為:稅額=相關(guān)的合同金額×印花稅率,不同的合同稅率也不同。

      在稅目稅率表中列舉了10大類合同

      (1)購銷合同。

      (2)加工承攬合同。

      (3)建設(shè)工程勘察設(shè)計合同。

      (4)建筑安裝工程承包合同。

      (5)財產(chǎn)租賃合同。

      (6)貨物運輸合同。

      (7)倉儲保管合同。

      (8)借款合同。

      (9)財產(chǎn)保險合同。

      (10)技術(shù)合同。

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      以下幾種都是可以免征印花稅的:

      (1)已經(jīng)繳納印花稅的憑證的副本、抄本,但是視同正本使用者除外;

      (2)財產(chǎn)所有人將財產(chǎn)贈給政府、撫養(yǎng)孤老傷殘人員的社會福利單位、學(xué)校所立的書據(jù);

      (3)國家指定的收購部門與村民委員會、農(nóng)民個人書立的農(nóng)副產(chǎn)品收購合同;

      (4)無息、貼息貸款合同;

      (5)外國政府、國際金融組織向中國政府、國家金融機構(gòu)提供優(yōu)惠貸款所書立的合同;

      (6)企業(yè)因改制而簽訂的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù);

      (7)農(nóng)民專業(yè)合作社與本社成員簽訂的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料購銷合同;

      (8)個人出租、承租住房簽訂的租賃合同,廉租住房、經(jīng)濟適用住房經(jīng)營管理單位與廉租住房、經(jīng)濟適用住房有關(guān)的憑證,廉租住房承租人、經(jīng)濟適用住房購買人與廉租住房、經(jīng)濟適用住房有關(guān)的憑證。

      除了紙質(zhì)合同,當(dāng)然還有電子合同的,下面是電子合同的稅率表:

      印花稅雖小,但是也有大學(xué)問。手把手交你學(xué)會印花稅!

      印花稅可以按次,按月,按季度申報都可以。小空給舉個例子:熊貓有限公司是小規(guī)模納稅人,2019年4月16日工商注冊,注冊資本80萬,認(rèn)繳制,5月份投入40000元現(xiàn)金做為啟動資金。

      賬務(wù)處理如下:

      借:現(xiàn)金 40000

      貸:實收資本 40000

      借:稅金及附加 10

      貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交印花稅 10

      按次申報印花稅,則6月份申報期內(nèi)(6月15日前)申報印花稅

      借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 10

      貸:銀行存款 10

      按季申報印花稅,則7月份申報期內(nèi)(7月15日前)申報印花稅

      借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 10

      貸:銀行存款 10

      印花稅雖小,但是也有大學(xué)問。手把手交你學(xué)會印花稅!

      下面小空歸納一些印花稅相關(guān)問題:

      1:有些合同上并沒有注明金額的話要怎么繳交印花稅呢?

      答:沒有注明金額,可按實際發(fā)生金額貼花或申報匯繳.

      2:車輛保險費繳納印花稅嗎?

      答:繳納保險,屬于保險合同,需要繳納印花稅.

      3:證券交易印花稅怎么收取?

      答:我國目前實現(xiàn)的證券交易印花稅實行單邊征收(賣出時征收),均為成交金額的0.1(千分之一)。

      4:如果有的人突然多繳印花稅了,那可以申請抵減或退稅嗎?

      答:多繳的印花稅可否退抵,需根據(jù)具體繳納方式確定。凡自行購買印花稅票并貼花劃銷的,根據(jù)《印花稅暫行條例施行細(xì)則》第二十四條規(guī)定,不得申請退稅或者抵用。采用其它繳稅方式的,確系因計算錯誤等原因多繳稅款的,可根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條的相關(guān)規(guī)定,自結(jié)算繳納稅款之日起三年內(nèi),申請抵繳或退稅。

      印花稅雖然稅率低、金額小,繳納時可千萬得注意細(xì)節(jié),因為一不小心就會產(chǎn)生涉稅風(fēng)險。

      一:根據(jù)《稅收征管法》納稅人不進行納稅申報,不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,由稅務(wù)機關(guān)追繳其不繳或少繳的稅款、滯納金,并處不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。

      二:在應(yīng)納稅憑證上未貼或者少貼印花稅票的或者已粘貼在應(yīng)稅憑證上的印花稅票未注銷或者未畫銷的,由稅務(wù)機關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳的稅款50%以上5倍以下的罰款。

      三: 已貼用的印花稅票揭下重用造成未繳或少繳印花稅的,由稅務(wù)機關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳的稅款50%以上5倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

      四:偽造印花稅票的,由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令改正,處以2000元以上1萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處以1萬元以上5萬元以下的罰款; 構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

      五:按期匯總繳納印花稅的納稅人,超過稅務(wù)機關(guān)核定的納稅期限,未繳或少繳印花稅款的,由稅務(wù)機關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳的稅款50%以上5倍以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,同時撤銷其匯繳許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

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