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      接到一手爛賬,聰明的會計是這樣處理的

       方兄 2019-04-09

      新到公司,新員工一入職,還沒等緩過神來,以前的會計就匆匆移交離職。一個月內(nèi),各種問題都蜂擁而至,原來接到一手爛賬,找不到解決的突破口。難道又離職,不行,公司都一個樣,都有各種問題,難道我們都選擇逃避,聰明的會計就選擇以下的處理辦法:

      1、檢測公司庫存現(xiàn)金

      盤點庫存現(xiàn)金與賬面數(shù)是否相符,編制現(xiàn)金盤點表,要求相關(guān)經(jīng)手人員簽字,還要上級簽字證明。如果不相符,再問問原因,如果查找不出原因的,再進(jìn)項現(xiàn)金盤盈盤虧處理,對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

      2、清理核對公司的所有銀行賬戶余額

      將所有開戶行及相應(yīng)的余額打印處理,挨個挨個核對余額,如果與賬上存在不一致的情況。再要求出納核查是否有未達(dá)賬項,如果存在未達(dá)賬項,就要編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并經(jīng)相關(guān)人員簽字核實;如果不存在未達(dá)賬項,那么就是記賬有誤,就要將銀行對賬單與賬上明細(xì)一個一個進(jìn)行核對。找出錯誤,對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

      3、對公司的存貨進(jìn)項盤點

      要求相關(guān)財務(wù)與庫管員進(jìn)項存貨大盤點,制定存貨盤點表,并讓相關(guān)人員簽字核實,并將盤點數(shù)據(jù)與賬上的庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,如果存在不相符的情況,先查明原因,再調(diào)賬;如果找不出原因的,就進(jìn)項存貨盤盈盤虧處理。

      4、對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)項清理盤點

      與固定資產(chǎn)相關(guān)管理人員一起對固定資產(chǎn)進(jìn)項盤點,并制定固定資產(chǎn)盤點表,相關(guān)人員簽字。查看公司的會計制度,固定資產(chǎn)的折舊方法、凈殘值及攤銷年限,根據(jù)這些情況來核對賬上固定資產(chǎn)余額。并做好相關(guān)記錄,以備下次查看。

      5、與公司所有客戶及供應(yīng)商核對往來余款

      與客戶核對應(yīng)收賬款,與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款,并編制往來款清查表,注明核對情況。如果存在不符的情況,與相應(yīng)的客戶供應(yīng)商聯(lián)系核實原因,并調(diào)賬。

      6、檢查公司的稅務(wù)申報情況

      進(jìn)入國稅申報系統(tǒng),查看稅種申報情況,申報稅額與賬上金額相核對,核實應(yīng)納稅額與申報金額是否相符,不相符,問清楚情況,以備后期如何申報處理。

      7、檢查財務(wù)單據(jù)收集情況

      查看前期單據(jù)收集有沒有齊全,沒有收集齊,是什么原因?qū)е碌?,后期能否繼續(xù)收集和該如何解決此情況。

      8、財務(wù)的賬務(wù)處理

      財務(wù)對各種交易事項進(jìn)行是如何進(jìn)行賬務(wù)處理的,對會計原始單據(jù)是如何收集的,對會計憑證是如何裝訂歸檔的。財務(wù)的會計處理制度和流程、財務(wù)管理制度和財務(wù)核算制度等。

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