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銀行內(nèi)控合規(guī)處員工年度個(gè)人述職報(bào)告
在,,年中,在認(rèn)真全面履行了本職的同時(shí),出色完成了合規(guī)處領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)審計(jì)工作,參與了高級(jí)管理人員離任審計(jì)、規(guī)章制度執(zhí)行情況突擊檢查、縣支行各級(jí)管理人員履職情況專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查、客戶經(jīng)理規(guī)...
財(cái)政部解讀《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》
(三)內(nèi)部控制缺陷的報(bào)告與整改1.內(nèi)部控制缺陷報(bào)告的格式和途徑《評(píng)價(jià)指引》第十九條規(guī)定,企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)編制內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表,結(jié)合日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及其持續(xù)...
我國(guó)內(nèi)部控制發(fā)展
“一毫財(cái)賦之出,數(shù)人之耳目通焉”,我國(guó)古代社會(huì)的西周時(shí)期即建立了內(nèi)部控制制度,這是我國(guó)歷史上最早的防范貪污舞弊的交互考核控制辦法,體現(xiàn)著錢、財(cái)、 物三分管的理念。時(shí)光荏苒,內(nèi)部控制的內(nèi)容和...
【圍爐夜話】原始財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表差異:科創(chuàng)板審核關(guān)注點(diǎn)
【圍爐夜話】原始財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表差異:科創(chuàng)板審核關(guān)注點(diǎn)。IPO申請(qǐng)過(guò)程中,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,發(fā)行人需提供原始財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)...
小紙條——合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
[3] 合規(guī)管理、業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)管理并稱企業(yè)管理的三大支柱,合規(guī)管理實(shí)際是內(nèi)控的一個(gè)重要方面,同時(shí)也是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。[3]...
發(fā)行人報(bào)告期存在財(cái)務(wù)內(nèi)控不規(guī)范情形,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行規(guī)范?中介機(jī)構(gòu)核查應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面?
發(fā)行人在報(bào)告期內(nèi)作為非上市公司,在財(cái)務(wù)內(nèi)控方面存在上述不規(guī)范情形的,應(yīng)通過(guò)中介機(jī)構(gòu)上市輔導(dǎo)完成整改或糾正(如收回資金、結(jié)束不當(dāng)行為等措施)和相關(guān)內(nèi)控制度建設(shè),達(dá)到與上市公司要。對(duì)首次申報(bào)...
透析103份年報(bào)“非標(biāo)意見(jiàn)”審計(jì)機(jī)構(gòu)為何拒絕背書(shū)
透析103份年報(bào)“非標(biāo)意見(jiàn)” 審計(jì)機(jī)構(gòu)為何拒絕背書(shū)。審計(jì)報(bào)告指出,欣泰電氣截至2015年底對(duì)大慶欣泰電氣有限公司和大慶新恒石油機(jī)械設(shè)備...
IPO 審計(jì)與普通的企業(yè)年審的不同?
因?yàn)閷徲?jì)準(zhǔn)則并沒(méi)有區(qū)分所謂的年報(bào)審計(jì)和IPO審計(jì),審計(jì)準(zhǔn)則認(rèn)為,只要是審計(jì),要求都是一樣的,都是獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表獲取合理保證。總體而言,年報(bào)審計(jì)是提供一份審計(jì)報(bào)告而已,會(huì)計(jì)師...
審計(jì)到底在審什么?
所謂的函證程序,客戶和關(guān)聯(lián)方及重要的往來(lái)供應(yīng)商之間的交易,以及客戶與銀行的賬務(wù),審計(jì)師都會(huì)單獨(dú)寄送函證去詢問(wèn),看這個(gè)客戶今年截...
微信掃碼,在手機(jī)上查看選中內(nèi)容